Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 3 do 9 lutego
HOLLYWOOD SA - zbycie 100% udziałów w spółce zależnej HTS Rental Sp. z o.o.
3 lutego 2025 r. emitent poinformował, że 31 stycznia 2025 roku zawarł wspólnie z Hollywood Textile Service Sp. z o.o. umowę zbycia 100% udziałów, w spółce zależnej HTS Rental Sp. z o.o. Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz "Lindstrom" Sp. z o.o. w Warszawie podmiotu niepowiązanego. HTS Rental Sp. z o.o. świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi wynajmu, serwisu oraz prania odzieży roboczej i ochronnej na rzecz dużych przedsiębiorstw.
XTPL SA - sprzedaż urządzenia Delta Printing System
3 lutego 2025 r. spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Wydziału Inżynierii, Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii na dostawę urządzenia Delta Printing System. Emient dostarczy i zainstaluje wskazane urządzenie w pierwszym kwartale 2025 roku. Przychody będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL SA osiągnięte w 2025 roku.
MIRBUD SA - podpisanie umów na projekt i budowę obwodnic: Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego
3 lutego 2025 roku konsorcjum w składzie: KOBYLARNIA SA, MIRBUD SA podpisało umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.
Przedmiotem umów jest realizacja zamówienia publicznego pn.:"Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego" z podziałem na części:
1: Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 81+100 do km 84+405 o wartości 43.249.160,00 złotych brutto, z terminem realizacji: 34 miesiące od dnia podpisania umowy.
2: Projekt i budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 90+540 do km 96+317 o wartość 115.377.076,00 złotych brutto, z terminem realizacji: 38 miesięcy od dnia podpisania umowy.
GRENEVIA SA - realizacja transakcji przewidzianych przedwstępną umową sprzedaży udziałów w spółkach projektowych
3 lutego 2025 r. Projekt Solartechnik Fund FIZ(sprzedający), podmiot wchodzący w skład segmentu OZE Grupy Grenevia, zakończył realizację sprzedaży udziałów w spółkach projektowych posiadających portfel projektów farm PV na rzecz Flestilleby Investments za łączną cenę ok. 170 mln zł.
W ramach wykonania warunków umowy przyrzeczonej spółka PROJEKT-SOLARTECHNIK SA, spółka wchodząca w skład Segmentu OZE, udzieliła na rzecz Flestilleby Investments nieodwołalnego i bezwarunkowego poręczenia należytego i prawidłowego wykonania przez sprzedającego zobowiązań wynikających z umowy przyrzeczonej do maksymalnej kwoty 70 mln zł.
APS ENERGIA SA - podpisanie umowy na dostawę urządzeń zasilania statków powietrznych
4 lutego 2025 r. zarząd APS Energia SA podpisał umowę na dostawę, wraz z posadowieniem i montażem, przetwornic napięć specjalnych, przeznaczonych dla zasilania statków powietrznych podczas obsługi naziemnej. Wartość dostaw w ramach podpisanej umowy to ok. 7,5 mln zł netto.
CREOTECH INSTRUMENTS SA - informacja o zatwierdzeniu przez Skarb Państwa - Agencję Uzbrojenia dokumentacji wynikowej B1 oraz zakończeniu zadania B1 w projekcie Mikroglob
4 lutego 2025 roku spółka otrzymała od Skarbu Państwa - Agencji Uzbrojenia informację o zatwierdzeniu dokumentacji wynikowej B1 w ramach realizacji umowy na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) "Mikroglob". Zatwierdzenie dokumentacji wynikowej B1 stanowi odbiór częściowy dokumentacji wynikowej fazy B. Spółka zakończyła tym samym realizację zadania B1, za które łącznie przysługuje wynagrodzenie 20.997.105,05 zł netto, w tym 16.976.962,55 zł netto tytułem dostarczonej dokumentacji oraz 4.020.142,50 zł netto tytułem zawarcia i realizacji umowy z podmiotem trzecim na wyniesienie satelitów Mikroglob.
ATENDE SA - zawarcie istotnej umowy
4 lutego 2025 r. została podpisana umowa pomiędzy spółką a klientem z sektora publicznego na dostawę produktów i serwisów wiodących producentów światowych. Umowa ma charakter kompleksowy i obejmuje dostarczenie: sprzętu, licencji, oprogramowania, a także ich wdrożenie oraz zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 60 miesięcy. Umowa dotyczy zamówień gwarantowanych i opcjonalnych. Łączna wartość zamówień gwarantowanych wynosi 34,43 mln zł brutto.
CYBER_FOLKS SA - zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży akcji Shoper SA
4 lutego 2025 r. spółka jako kupujący zawarła z "MODHAUS" Sp. z o.o., K_K Fundacja Rodzinną, R_E Fundacją Rodzinną, KFF Holding SCSp oraz V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, a łącznie jako sprzedający przyrzeczone umowy sprzedaży 14.039.145 akcji Shoper SA z siedzibą w Krakowie. Cena sprzedaży 39 zł za jedną akcję, łącznie 547.526.655 zł.
MEDICALGORITHMICS SA zawarł czwartą umowę na usługi w badaniu klinicznym z Instytutem w Kanadzie
4 lutego 2025 r. emitent poinformował o zawarciu umowy o świadczenie usług z Hamilton Health Sciences Corporation, za pośrednictwem Population Health Research Institute w Ontario, Kanada. Na mocy zawartej umowy, spółka będzie współpracowała z Instytutem w koordynowanym przez PHRI wieloośrodkowym badaniu klinicznym zatytułowanym: Surgical Ablation of Atrial Fibrillation Efficacy' (SAFE) poprzez świadczenie usługi na rzecz PHRI w zakresie monitorowania telemetrycznego pacjenta i analizy EKG (z wykorzystaniem urządzeń PocketEKG) u pacjentów badania.
Według oceny zarządu, szacowane przychody z realizacji umowy wyniosą: do 310 tys. EUR za okres obowiązywania umowy, czyli do roku 2031.
ZUE SA - oferta w postępowaniu przetargowym.
5 lutego 2025 r. konsorcjum firm z Grupy Kapitałowej ZUE (ZUE, ZUE CONSTRUCT S.R.L.) złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na rynku rumuńskim dotyczącym zamówienia pn.: "Projekt i wykonanie robót związanych z celem inwestycyjnym "Rewitalizacja linii kolejowej Dărmăneti - Vicani - Frontieră - Etap 1, Elektryfikacja": Część 2 - Prace remontowe mostu w km 0+522". Zamawiający jest państwowa spółka kolejowa w Rumunii działająca pod nazwą "C.F.R." SA
Budżet zamawiającego na przedmiotowe zadanie po przeliczeniu na polską walutę stanowi równowartość ok. 27 mln zł netto. Termin realizacji zadania: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
MCI CAPITAL ASI SA - zawarcie umowy odkupienia udziałów w Broker Lux Topco S. r.l.
5 lutego 2025 r. MCI.PrivateVentures FIZ zawarł umowę odkupienia udziałów w spółce Broker Lux Topco S. r.l. w Luksemburgu, wpisanej do luksemburskiego rejestru handlowego i spółek, a emitent odkupi od funduszu 9.035.415.309 szt. udziałów uprzywilejowanych spółki za łączną kwotę 25.251.495 Euro.
LOKUM DEWELOPER SA - zawarcie warunkowej umowy
5 lutego 2025 r. Lokum Holding 1 Spółka z o.o. - w 100% zależna od emitenta, zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z prawami do dokumentacji, położonej w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej, o powierzchni ok. 1,42 ha. Zawarcie umowy przenoszącej nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Skarb Państwa z przysługującego mu prawa pierwokupu.
Cena sprzedaży wyniesie 67 mln zł netto i zostanie powiększona o podatek VAT oraz PCC.
JWW INVEST SA - przyjęcie znaczącego zamówienia
5 lutego 2025 r. zarząd spółki przyjął do realizacji zamówienie ze WEBER Industrieller Rohrleitungsbau _ Anlagenbau GmbH _ Co. KG w Pulheim, na utrzymanie ruchu w roku 2025 w Elektrowni Marl. Łączna wartość zamówienia netto wynosi ok. 800.094,00 EUR.
CELON PHARMA SA - zakwalifikowanie do dofinansowania trzech projektów w konkursie
6 lutego 2025 r. emitent powziął informację, iż trzy wnioski spółki o dofinansowanie projektów, przedstawione do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych Konkursu dla przedsiębiorców na realizację badań w obszarze bezpieczeństwa lekowego, innowacyjnych terapii i leków przyszłości, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (2024/ABM/05/KPO), zostały zarekomendowane do dofinansowania. Łączna przyznana kwota wsparcia na trzy projekty to 31,66 mln zł.
CEZ A.S. Grupa CEZ finalizuje sprzedaż swoich polskich aktywów węglowych firmie ResInvest Group
7 lutego 2025 r. emitent poinformował, że sfinalizował sprzedaż udziałów w polskich aktywach, w tym CEZ Skawina i CEZ Chorzów, do ResInvest Group.
ARCHICOM SA - zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Chłodnej w Warszawie
7 lutego 2025 r. podmiot zależy emitenta - Archicom Senja 2 Sp. z o.o. jako sprzedający oraz spółka Monting Real Estate Sp. z o.o. jako kupujący zawarły warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ulicy Chłodnej w Warszawie.
Na podstawie zawartej umowy, sprzedający sprzedał kupującemu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości pod warunkiem, że Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa nie wykona prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawie.
Po spełnieniu się warunku strony zawrą umowy przenoszące oraz umowy sprzedaży, w ramach których łączna cena za nieruchomości wyniesie 96.000.000 zł netto.
ELEKTROTIM SA - informacja o wyborze oferty przez TAURON Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu
7 lutego 2025 r. emitent otrzymał informację o wyborze oferty ELEKTROTIM SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w odstąpieniu od przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pn. "Budowa linii kablowej 110kV SK 08 wraz z linią światłowodową pomiędzy R-142 GPZ Wieczysta - R-180 GPS Mennicza" prowadzonym przez TAURON Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu (zamawiający).
Wartość oferty ELEKTROTIM SA wybranej jako najkorzystniejsza to 17.050.000,00 zł netto.
ATREM SA - wybór oferty emitenta przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
7 lutego 2025 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA wybrały ofertę emitenta, jako najkorzystniejszą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację stacji przekształtnikowej 400 kV AC / 450 kV DC Słupsk - modernizacja SOT oraz budowę ogrodzenia i drogi dojazdowej do bramy. Wynagrodzenie emitenta ujęte w ofercie wynosi 14.244.630 zł brutto. Termin realizacji: 22 miesiące od daty zawarcia Umowy.
ATREM SA - wybór oferty emitenta przez ORLEN Technologie SA
7 lutego 2025 r. ORLEN Technologie S.A. wybrał ofertę emitenta, jako najkorzystniejszą, w postępowaniu na wykonanie robót budowlano-montażowych branży elektrycznej w ramach zadania pn.: Rozbudowa PMG Wierzchowice do pojemności czynnej 2,1 mld Nm3. Wynagrodzenie emitenta ujęte w ofercie wynosi 23.971.470 zł brutto.
ATREM SA - wybór oferty emitenta przez Enea Operator sp. z o.o.
7 lutego 2025 r. Enea Operator sp. z o.o. wybrała ofertę emitenta, jako najkorzystniejszą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę stacji 110/15 kV Chociwel. Zamówienie obejmuje projekt, dostawy, kompleksową przebudowę i uruchomienie stacji transformatorowej wraz z budową nowego budynku oraz nowych zespołów uziemiających i infrastrukturą towarzyszącą, w tym nowego węzła sanitarnego. Wynagrodzenie emitenta ujęte w ofercie wynosi 13.649.000 zł brutto.
ATREM SA - wybór oferty emitenta przez Enea Operator sp. z o.o.
7 lutego 2025 r. Enea Operator sp. z o.o. wybrała ofertę emitenta, jako najkorzystniejszą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę stacji 110/15 kV Gryfino. Zamówienie obejmuje projekt, dostawy, kompleksową przebudowę i uruchomienie stacji transformatorowej wraz z kompleksową modernizacją budynku, budową infrastruktury towarzyszącej, w tym nowego węzła sanitarnego. Wynagrodzenie emitenta ujęte w ofercie wynosi 29.170.000 brutto.
mra/ abs/ amp/