Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 15 do 21 września


ENERGA SA - wstępne wyniki aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok 2026 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

15 września 2025 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok dostaw 2026 (aukcja uzupełniająca), w tym cenę zamknięcia aukcji uzupełniającej, która wynosi 346,37 PLN/kW/rok.

Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe dla jednostek redukcji zapotrzebowania o sumarycznym obowiązku mocowym 49,000 MW oraz dla jednostek istniejących o sumarycznym obowiązku mocowym 462,611 MW. Łączne przychody Grupy Energa w 2026 roku z tytułu ww. zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 177,206 mln zł.

PEKABEX SA - powzięcie informacji o powtórnym wyborze wykonawcy kontraktu

15 września 2025 r. emitent poinformował, że Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna (inwestor) dokonała powtórnego wyboru oferty spółki zależnej od Emitenta - Betbygg Sverige AB jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa Bagartorp Centrum" w Solna, w Szwecji.

Przedmiot Umowy: Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu w formule "pod klucz" obejmującego około 250 mieszkań oraz cztery lokale użytkowe w czterech budynkach na działkach w Solna, Bagartorp 4, 5, 20 i 21 oraz części działki nr 3.

Wartość umowy: 12% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).

ENEA SA - informacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji uzupełniającej rynku mocy na 2026 r.

15 września 2025 r. spółka powzięła informację o wstępnych wynikach aukcji uzupełniającej rynku mocy na 2026 rok podanych do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, w tym o cenie zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 346,37 PLN/kW/rok.

Spółka szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej Enea z rynku mocy z aukcji uzupełniającej na rok dostaw 2026 mogą wynosić ok. 610 mln PLN dla mocy zakontraktowanej w wysokości 1 762 MW. Natomiast wszystkie szacowane przychody GK Enea na 2026 rok z rynku mocy, uwzględniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe wyniosą ok. 1,3 mld PLN.

ZE PAK SA - wyniki aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok 2026

15 września 2025 r. spółka poinformowała, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA opublikowały wstępne wyniki aukcji uzupełniającej na okres dostaw od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku, informując, iż aukcja zakończyła się w 4 rundzie z ceną zamknięcia 346,37 zł/kW/rok.

Wartość zawartego kontraktu, przy zgłoszonej przez spółkę mocy i opublikowanej cenie na wskazany wyżej okres dostaw, tj. od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku, wynosi 141,7 mln złotych.

ENERGA SA - podpisanie umowy z generalnym wykonawcą budowy elektrowni CCGT w Gdańsku

15 września 2025 r. spółka zależna - CCGT Gdańsk Sp. z o.o. - podpisała z konsorcjum firm Polimex Mostostal, Siemens Energy Global GmbH & Co.KG oraz Siemens Energy Sp. z o.o. umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy w Gdańsku elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy około 561 MWe netto za szacunkową kwotę ok. 3 mld zł.

ENERGA SA - zawarcie umowy z generalnym wykonawcą budowy drugiego bloku gazowo-parowego (CCGT) w Grudziądzu

15 września 2025 r. spółka zależna - CCGT Grudziądz Sp. z o.o. - zawarła z konsorcjum firm Siemens Energy Global GmbH & Co.KG oraz Siemens Energy Sp. z o.o. umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy w Grudziądzu drugiego bloku gazowo-parowego o mocy około 560 MWe netto za szacunkową kwotę ok. 3,1 mld zł.

PGE SA - wstępne wyniki aukcji uzupełniającej rynku mocy na rok 2026

15 września 2025 r. spółka poinformowała, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA opublikowały wstępne wyniki aukcji uzupełniającej na okres dostaw od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku, informując, iż aukcja zakończyła się w 4 rundzie z ceną zamknięcia 346,37 zł/kW/rok. Jednostki należące do Grupy PGE uzyskały kontrakty mocowe o łącznym obowiązku mocowym 2 559,359 MW. Łączna wielkość umów mocowych zawartych na rok dostaw 2026, wliczając umowy z poprzednich aukcji głównych i dodatkowych, wynosi 11 512,579 MW.

ALLEGRO.EU SA - podpisanie umowy z DPD Polska Sp. z o.o.

15 września 2025 r. spółka poinformowała, że podpisała umowę dotyczącą doręczeń przesyłek w ramach programu Allegro Delivery, obejmującą: dostawy do sieci automatów paczkowych (APM) i punktów odbioru (PUDO) DPD, dostawy pod adres oraz aktualizację stawek i docelowego modelu integracji dla dostaw do sieci automatów paczkowych i punktów odbioru Allegro One - One Box i One Point. Umowa została zawarta na czas oznaczony do końca kwietnia 2030 roku z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie nie jest możliwe wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

PROTEKTOR SA - wybór najkorzystniejszej oferty

15 września 2025 roku spółka powzięła informację, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa półbutów ćwiczebnych Marynarki Wojennej wzór 914/MON" ogłoszonym przez 1 Regionalną Bazę Logistyczną w Wałczu dokonano wyboru oferty spółki jako najkorzystniejszej. Wartość złożonej przez spółkę oferty wyniosła 1.643.280,00 zł brutto.

ATENDE SA - zawarcie aneksu do umowy

15 września 2025 r. konsorcjum zależnej od Atende spółki A2 Customer Care Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Atende SA (członek konsorcjum) podpisały aneks do umowy z PGE Systemy SA na wdrożenie systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót SA i PGE Dystrybucja SA Aneks reguluje waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, przesuwa termin realizacji umowy na I kwartał 2027 r., zapewniając wcześniej gotowość przyłączenia do CSIRE, oraz dookreśla zasady współpracy na dalszych etapach projektu.

AIRWAY MEDIX SA - zawarcie umowy

15 września 2025 r. spółka powzięła informację o podpisaniu przez kolejną zagraniczną firmę zajmującą się dystrybucją sprzętu medycznego, tym razem z obszaru Bliskiego Wschodu, umowę dystrybucyjną na sprzedaż produktów Cuffix oraz Oral Care na terenie swojego państwa, na zasadach wyłączności. Przewidywana przez strony minimalna wartość zamówień jakie mają zostać zrealizowane na podstawie umowy na produkty Cuffix oraz Oral Care w okresie 2025-2027 dla zachowania umowy w mocy wynosi ok. 0,3 mln EUR.

MIRBUD SA - podpisanie umowy przez spółkę zależną

16 września 2025 r. spółka poinformowała o podpisaniu przez spółkę zależną - JHM Development SA, umowy z WAMA Construction Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest budowa w formule generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w stanie deweloperskim wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i agospodarowaniem terenu w Żyrardowie, przy ul. St. Wyspiańskiego 8. Wartość umowy: 50.350.000,00 zł netto. Termin realizacji zadania: 31.10.2027 r.

CPD SA - nabycie udziałów w spółce

16 września 2025 r. spółka nabyła 306 udziałów spółki Wielki Bór Sp. z o.o. Udziały zostały nabyte od Artura Błasika jako wkład niepieniężny, którego łączna wartość godziwa wynosi 8.152.742,95 zł, na pokrycie obejmowanych przez Artura Błasika 2.547.732 akcji serii C spółki, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 254.773,20 zł oraz po cenie emisyjnej wynoszącej łącznie 8.152.742,40 zł. Udziały stanowią 50,17% kapitału zakładowego WB oraz taki sam udział w ogóle głosów na zgromadzeniu wspólników WB.

INTERSPORT POLSKA SA - podpisanie umowy ws. objęcia akcji

16 września 2025 r. spółka otrzymała informację o podpisaniu przez OTCF S. A. umowy objęcia akcji serii M. OTCF obejmie akcje w liczbie nie większej niż 15.733.333 w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego o wartości nie większej niż 11,8 mln zł.

SYNEKTIK SA - informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

16 września 2025 r. spółka poinformowała o zawarciu umowy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Umowy dotyczą dzierżawy systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) wraz z wyposażeniem, dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem systemu dla Szpitala, a także bieżących dostaw materiałów zużywalnych, przeszkolenia personelu oraz opieki serwisowej w ramach 24-miesięcznej dzierżawy.

Umowy zostały zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną, maksymalną wartość 10.479.003,45 PLN netto.

POLWAX SA - podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży infrastruktury Zakładu Produkcji Preparatów Przemysłowych w Czechowicach-Dziedzicach

16 września 2025 r. zarząd spółki Polwax SA podjął decyzję o zamiarze sprzedaży infrastruktury Zakładu Produkcji Preparatów Przemysłowych zlokalizowanego w zakładzie produkcyjnym Spółki znajdującym się w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z nieruchomościami na których znajduje się cała ww. infrastruktura.

SHOPER SA - zakup udziałów w spółce zależnej Sempire Europe Sp. z o.o.

16 września 2025 r. emitent zawarł umowę przyrzeczonej sprzedaży udziałów, na mocy której nabył od Piotra Górniaka i Łukasza Gorącego oraz Anny Górniak pozostałe 1.446 udziałów w spółce Sempire Europe Sp. z o.o. Nabyte udziały mają łączną wartość nominalną 144.600,00 zł, stanowią 40% kapitału zakładowego Sempire i uprawniają do 40% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Cena za nabywane udziały wyniosła 15.000.000,00 zł. W wyniku sfinalizowania transakcji, emitent stał się jedynym wspólnikiem Sempire, posiadającym 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

SYNEKTIK SA - informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

16 września 2025 r. spółka powzięła informację o zawarciu przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. istotnych umów z firmą Krajská zdravotní, a.s. z siedzibą: Sociální péče 3316/12a, 400 01, Ústí nad Labem, Czechy (zamawiający).

Umowy dotyczą sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia jednoportowego systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci SP) dla placówki zamawiającego, tj. Szpitala Masaryka w Ústí nad Labem, wraz z dodatkową konsolą chirurgiczną w opcji, z przeszkoleniem personelu oraz opieką serwisową w ramach gwarancji, a także pogwarancyjnej opieki serwisowej na czas nieokreślony oraz bieżących dostaw materiałów zużywalnych zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala na czas nieokreślony.

Umowy zostały zawarte w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z czeskim prawem zamówień publicznych, a ich wartość netto wynosi 3.430.000,00 EUR.

TESGAS SA - podpisanie umowy znaczącej ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych OGP GAZ-SYSTEM SA

16 września 2025 r. emitent (wykonawca) powziął informację o podpisaniu, w trybie obiegowym, umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych OGP Gaz - System SA (zamawiający) na wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania pn. "Remont gazociągu DN400 Krobia - Kotowice - Etap II (ok. 26,1 km)"

Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 16.230.000,00 zł netto.

GRUPA AZOTY SA - podpisanie umów na zakup węgla

16 września 2025 r. emitent oraz jego spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" podpisały z Polską Grupą Górniczą SA (sprzedający) dwustronne umowy sprzedaży węgla.

Przedmiotem zawartych umów jest sprzedaż węgla do celów energetycznych, pochodzącego z kopalń sprzedającego, przeznaczonego do zużycia u odbiorców w ilościach określonych w indywidualnych Umowach, w oparciu o jednolite warunki handlowe dla Odbiorców. Umowy zawarte zostały na czas określony z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2025 roku do dnia 30 czerwca 2028 roku każda, z podziałem na kwartalne okresy dostaw. Cena jest wyznaczana w oparciu o formułę cenową uwzględniającą API2 ARA. Szacunkowa łączna wartość umów w skali Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wynosi około 350 mln złotych netto dla całego okresu obowiązywania umów.

PASSUS SA - zawarcie umowy

17 września 2025 r. spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa na dostawę oprogramowania antywirusowego wraz ze świadczeniem usług rozwojowych. Łączne maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 1.335.087,51 PLN brutto.

DADELO SA - zawarcie umowy kredytu odnawialnego

17 września 2025 r. spółka poinformowała o zawarciu z mBankiem umowy ramowej dla linii wieloproduktowej nr 15/032/25/Z/VX. Dadelo ma prawo korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 20 mln zł i 30 mln zł w formie kredytu na finansowanie kontraktów. Okres wykorzystania limitu kredytowego linii wielopunktowej upływa z dniem 29 marca 2027 roku.

PROCHEM SA - zawarcie umowy

15 września 2025 r. spółka zawarła z JS Energy Europe Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług projektowych w zakresie projektów wykonawczych dla inwestycji obejmującej przebudowę zakładu wytwarzania materiałów katodowych w Koninie. Termin wykonania umowy określono na luty 2026 roku. Wynagrodzenie za prace projektowe wynosi 1,9 mln euro netto.

UNIBEP SA - zawarcie umowy

17 września 2025 r. spółka zawarła umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: "Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Suwałkach, przy ul. Utrata". Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 71,2 mln zł brutto, co stanowi ok. 57,9 mln zł netto. Termin realizacji inwestycji wynosi 39 miesięcy od daty zawarcia umowy.

GAMES OPERATORS SA - zawarcie umowy sprzedaży praw do gry

17 września 2025 r. spółka zawarła umowę sprzedaży praw do gry Radio Commander oraz praw własności intelektualnej związanych z grą Radio Commander do SLITHERINE SOFTWARE UK LTD. Z tytułu sprzedaży spółce przysługuje jednorazowe wynagrodzenie, którego wielkość została ustalona na podstawie prognoz sprzedażowych Radio Commander, a także wynagrodzenie prowizyjne (revenue share) od wszystkich gier z serii Radio Commander.

KCI SA - zawarcie umowy

17 września 2025 r. spółka, jako pożyczkobiorca, zawarła umowę pożyczki ze spółką In Rento, UAB z siedzibą w Wilnie jako operatorem/pożyczkodawcą w ramach transakcji crowfundingowej. Pożyczka udzielona będzie do kwoty 3.650.000,00 EUR na okres 36 miesięcy od momentu wypłaty środków na rzecz spółki. Oprocentowanie pożyczki jest dwuskładnikowe i wynosi 11,5 proc. w skali roku dla odsetek płatnych miesięcznie oraz 1,5 proc. w skali roku płatne przy spłacie pożyczki. Pożyczka udzielana jest na cele inwestycyjne.

DEKPOL SA - zawarcie umowy o roboty budowlane budynku produkcyjno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

18 września 2025 r. spółka zależna emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (wykonawca) zawarła ze spółką z Grupy Panattoni (zamawiający) umowę o roboty budowlane inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w woj. łódzkim.

Wartość ryczałtowego wynagrodzenia netto dla wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy stanowi równowartość ok. 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2024.

MARVIPOL DEVELOPMENT SA - zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę PDC Industrial Center 187 Sp. z o.o.

18 września 2025 r. emitent poinformował o zawarciu przez spółkę prawa handlowego, niepowiązaną z Grupą Kapitałową Emitenta jako kupującym i spółkę PDC Industrial Center 187 Sp. z o.o. (spółka celowa) jako sprzedającym, będącą wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics SA - jednostki zależnej emitenta, oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, na której to nieruchomości Spółka Celowa planowała projekt magazynowy. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi około 18,2 mln PLN netto.

VOXEL SA - zawarcie warunkowych umów sprzedaży 100% udziałów SUPRAMED KONIN Sp. z o.o.

18 września 2025 r. spółka poinformowała, że zawarła ze wspólnikami spółki cywilnej SUPRAMED S.C. warunkowe umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce SUPRAMED KONIN Sp. z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia spółki cywilnej.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów spółka w formie zadatku zapłaciła na rzecz sprzedających 2.100.000,00 zł, która została ustalona na 21.000.000,00 zł.

PAMAPOL SA - wybór ofert PAMAPOL SA w przetargu na dostawy artykułów spożywczych organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

18 września 2025 r. emitent otrzymał informację o wyborze przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako najkorzystniejszych dwóch ofert emitenta złożonych w ramach przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2025 (Przetarg) - oferty na dostawy fasolki po bretońsku o wartości 25,7 mln zł brutto oraz oferty na dostawy klopsików wieprzowych w sosie koperkowym o wartości 18,6 mln zł brutto.

ARLEN SA - wybór ofert jako najkorzystniejszych w dwóch postępowaniach przetargowych

19 września 2025 roku spółka powzięła informację o wyborze przez Skarb Państwa - Komendanta Głównego Policji ofert spółki jako najkorzystniejszych w postępowaniu przetargowym pn. "Zawarcie umowy ramowej na produkcję i dostawę koszul służbowych na okres 36 miesięcy" oraz w postępowaniu przetargowym pn. "Zawarcie umowy ramowej na produkcję i dostawę koszul służbowych letnich na okres 36 miesięcy". W przetargu pierwszym, łączna wartość środków, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację postępowań w oparciu o umowę ramową, wynosi 9.960.000,00 zł brutto. W przetargu drugim, łączna wartość środków wynosi 9.780.000,00 zł brutto. W obu postępowaniach przetargowych oferty zostały wybrane jako jedne z dwóch najkorzystniejszych ofert złożonych w danym postępowaniu.

POLIMEX MOSTOSTAL SA - zawarcie aneksów do umów

19 września 2025 r. pomiędzy Orlenem a konsorcjum Polimeksu Mostostal, Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. oraz KTI Poland SA zostały zawarte aneksy do umów na realizację zadania pn. "PAKIET K-003 z zakresu OSBL pakietu rozbudowy instalacji Olefin". Przedmiotem aneksów jest m.in. zmiana wybranych uwarunkowań realizacyjnych umów, tj. wydłużenie terminu realizacji do 31.12.2027 r. oraz zwiększenie wynagrodzenia umownego konsorcjum o łączne maksymalne wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 446.310.397,71 PLN netto, tj. 548.961.789,18 PLN brutto.

NPL NOVA SA - zawarcie umów

19 września 2025 r. spółka zawarła umowę z PragmaGO SA, jako pożyczkobiorcą, i wypłaciła pożyczkę, na kwotę 1,3 mln zł, z terminem zwrotu 30.09.2026 r. Łączna suma aktualnych pożyczek wynosi 3,2 mln zł należności głównej.

ATREM SA - zawarcie aneksu do umowy

19 września 2025 r. konsorcjum w składzie: SEEN Technologie Sp. z o.o. - lider konsorcjum oraz Atrem SA - partner konsorcjum, zawarło aneks do umowy z 29 marca 2023 r. ze spółką Orlen na wykonanie w formule "pod klucz" - EPC kompletny i nowoczesny zespół Instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Wartość wynagrodzenia Atrem w ramach konsorcjum w związku z aneksem wynosi łącznie maksymalnie 50.095.109,65 zł netto.

mra/ doa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana