Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy

Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 17 do 23 lutego


CCC SA - zakończenie negocjacji z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki Modivo SA oraz zawarcie warunkowych umów zobowiązujących do sprzedaży akcji Modivo SA

17 lutego 2025 r. spółka zakończyła negocjacje z akcjonariuszami mniejszościowymi spółki Modivo SA, tj. AR Investments Limited, EMBUD 2 Sp. z o.o. S.K.A., MKK3 Sp. z o.o. oraz Orion 47 Damian Zapłata S.K.A., w przedmiocie ustalenia warunków sprzedaży pakietów akcji Modivo przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Modivo na rzecz CCC z wykorzystaniem środków z emisji akcji serii N Spółki.

Celem Transakcji jest pełna konsolidacja struktury własnościowej Modivo.

17 lutego 2025 r. spółka zawarła z Akcjonariuszami Mniejszościowymi Modivo warunkowe umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Modivo, określające warunki sprzedaży przez Akcjonariuszy Mniejszościowych na rzecz CCC łącznie 2.290.505 akcji Modivo stanowiących 22,81% kapitału zakładowego Modivo i uprawniających do 2.290.505 głosów na walnym zgromadzeniu Modivo, tj. wszystkich akcji Modivo będących własnością Akcjonariuszy Mniejszościowych Modivo.

Rozliczenie łącznej Ceny przez Spółkę za Łączny Pakiet Akcji ok. 1,36 mld PLN zostanie zapłacone przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy Mniejszościowych środkami pieniężnymi, które Spółka planuje pozyskać z emisji Akcji Nowej Emisji.

ELEKTROTIM SA - informacja o zawarciu umowy z TAURON Dystrybucja Oddział Wrocław

18 lutego 2025 roku spółka ELEKTROTIM SA zawarła 17.02.2025 r. umowę z TAURON Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu, której przedmiotem jest wykonanie robót pn. "Budowa linii kablowej 110kV SK 08 wraz z linią światłowodową pomiędzy R-142 GPZ Wieczysta - R-180 GPS Mennicza" we Wrocławiu. Wynagrodzenie emitenta ustalono na kwotę netto 17.050.000,00 zł.

ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od ERBUD SA

18 lutego 2025 roku zarząd emitenta otrzymał informację ze spółki zależnej MOD21 GmbH o podpisaniu w konsorcjum ze spółką Wolf_Müller GmbH_Co.KG znaczącej umowy na realizację inwestycji "mieszkania dla studentów - nadbudowa sklepu ALDI w Mannheim -Neuostheim, budynek 4 - piętrowy" w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Data podpisania umowy: 18.02.2025.

Inwestor: ALDI SÜD Projektentwicklungs-GmbH _ Co.KG, Im Wöhr 7-9, 76437 Rastatt

Wartość całej umowy: 21.950.000,00 EUR wartość umowy przypadająca na spółkę MOD21 GmbH: 10.050.000,00 EUR.

SYNEKTIK SA - informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży systemu robotycznego

18 lutego 2025 roku zarząd Synektik SA poinformował, że spółka powzięła informację o zawarciu przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy, istotnej umowy z Narodowym Instytutem Chorób Dziecięcych (Národný ústav detských chorób) z siedzibą: Limbová 1, 833 40 Bratislava, Słowacja (szpital).

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) dla szpitala, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej w ramach gwarancji.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie ze słowackim prawem zamówień publicznych, a jej wartość netto wynosi 3.302.783,00 EUR.

BUDIMEX SA - oferta spółki oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym

18 lutego 2025 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia DK13 od węzła Siadło Górne (z węzłem) do węzła Szczecin Zachód (z węzłem) wraz z budową obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budową infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6".

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 348.815.974,99 zł netto.

BUDIMEX SA - całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

18 lutego 2025 r. zarząd Budimeksu SA zawiadomił, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku poinformowała spółkę o tym, że oferta spółki zależnej FBSerwis SA została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z podziałem na 2 części: Część nr 1: Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon w Człuchowie Część nr 2: Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Rejon w Gdańsku."

Powyższe nie oznacza wyboru oferty spółki zależnej FBSerwis SA jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. Wartość oferty: 287.827.268,06 zł netto.

ATREM SA - zawarcie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: Przebudowa stacji WN/SN kV Poznań HCP

18 lutego 2025 r. emitent zawarł jako wykonawca z Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań (zamawiający) umowę na realizację zadania pn. "Przebudowa stacji WN/SN kV Poznań HCP". Zamówienie realizowane będzie w systemie "pod klucz" tj. obejmuje projekt, dostawy, kompleksową przebudowę i uruchomienie stacji transformatorowej wraz z nowym budynkiem i infrastrukturą towarzyszącą. Wynagrodzenie ujęte w ofercie wynosi 28.694.670,00 zł brutto.

REMAK-ENERGOMONTAŻ SA - zawarcie umowy

18 lutego 2025 r. Remak-Energomontaż SA (wykonawca) zawarł umowę z ORLEN Termika SA (zamawiający).

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu mechanicznego kapitalizowanego turbozespołu Tz-7 w Elektrociepłowni Siekierki wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury, urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej. Wynagrodzenie umowne wynosi 22.995.000,00 PLN netto.

MOSTOSTAL ZABRZE SA - informacja o otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym z udziałem spółki zależnej

18 lutego 2025 r. miało miejsce otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego dotyczącego projektu pn.: "Rozbudowa istniejącej ciepłowni o blok parowy z kotłem wielopaliwowym wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji planowana do realizacji na terenie PEC - Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Królewskiej Tamy 135" organizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - GLIWICE Spółka z o. o. (zamawiający), z którego wynika, iż konsorcjum firm MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA (spółka zależna), lider konsorcjum), OSCHATZ Power GmbH (partner konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA (partner konsorcjum) złożyło ofertę, której parametry są najkorzystniejsze.

Łączna wartość oferty złożonej przez konsorcjum w ramach Przetargu wynosi 368,4 mln zł brutto, z czego 40% przypada na MZ GPBP. Postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze zakończone.

XTPL SA - zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych emitenta na terenie Japonii

19 lutego 2025 r. emitent podpisał, z Printed Electronics Corporation z siedzibą w Japonii niewyłączną umowę dystrybucji rozwiązań technologicznych emitenta.

Na mocy umowy Printed Electronics Corporation będzie reklamował i sprzedawał rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Japonii. Współpraca ma na celu wsparcie XTPL w dotarciu do nowych klientów akademickich i przemysłowych, znalezieniu szerszych zastosowań dla technologii i produktów XTPL oraz będzie skupiać się na wprowadzaniu rozwiązań z obszaru fotowoltaiki cienkowarstwowej, memrystorów i czujników.

GK IMMOBILE SA - zawarcie umów sprzedaży wierzytelności

19 lutego 2025r. emitent zawarł z podmiotami trzecimi umowy sprzedaży wierzytelności jakie miał w stosunku do "PBH" SA i jej spółki zależnej AKARDO SA o łącznej wartości księgowej około 41,7 mln PLN za łączną cenę 8.100.000,00 PLN, która już w dniu transakcji została przez nabywców uregulowana.

GK IMMOBILE SA - zawarcie umowy sprzedaży akcji w "PBH" SA

19 lutego 2025r. emitent oraz spółka zależna Dlako Sp. z o.o. zawarły umowę sprzedaży wszystkich swoich akcji "PBH" SA - właściciela marek m.ni. Quiosque i Laurella - na rzecz podmiotu trzeciego w łącznej cenie za wszystkie posiadane akcje w wysokości 100.000,00 zł. Emitent sprzedał 170.000 sztuk akcji "PBH" SA o wartości księgowej 99.450.000 PLN za cenę łącznie 76.160,50 zł.

ZREMB-CHOJNICE SA - zamówienie na wykonanie kompleksu strzelnic kontenerowych

20 lutego 2025 roku emitent otrzymał od spółki dziełającej na rynku polskim zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie kompleksu strzelnic kontenerowych dla polskich służb mundurowych o wartości 789.414,00 PLN.

BEST SA - zawarcie przez BEST SA, WPEF VI Holding 5 B.V. oraz Krzysztofa Borusowskiego i Marka Kucnera umowy inwestycyjnej i poprzedzającej połączenie BEST SA oraz Kredyt Inkaso SA

20 lutego 2025 roku spółka zawarła z WPEF VI Holding 5 B.V., dominującym akcjonariuszem Kredyt Inkaso SA, oraz z Krzysztofem Borusowskim oraz Markiem Kucnerem, dominującymi akcjonariuszami i członkami zarządu BEST, umowę inwestycyjną oraz poprzedzającą połączenie BEST i KISA. Umowa określa szczegółowe warunki współpracy stron w przeprowadzeniu połączenia BEST oraz KISA poprzez przeniesienie całego majątku KISA na BEST w zamian za akcje BEST przyznane akcjonariuszom KISA innym niż BEST.

ONDE SA - ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących ustalenia warunków komercyjnych umowy

20 lutego 2025 r. zarząd ONDE SA poinformował, że w dniach odpowiednio 19 grudnia 2024 r. oraz 27 stycznia 2025 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych stanowiących etapy pośrednie rozciągniętego w czasie procesu, o których mowa poniżej.

Przedmiotem informacji poufnej opóźnionej w dniu 19 grudnia 2024 r. było ustalenie w tym dniu przez emitenta oraz PV SOL 8 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (inwestor) komercyjnych warunków umowy o generalne wykonanie przez emitenta inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującej wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności związanych z budową i oddaniem do użytkowania farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 29 MW, o potencjalnej wartości umowy ok. 30,5 mln zł. Strony postanowiły, że będą prowadzić dalsze negocjacje w celu zawarcia umowy.

Przedmiotem informacji poufnej opóźnionej w dniu 27 stycznia 2025 r. było zakończenie w tym dniu negocjacji prowadzonych przez emitenta z inwestorem w przedmiocie zawarcia umowy oraz zawarcie umowy przez strony.

Inwestor: PV SOL 8 Spółką z o.o. Całkowita wartość umowy: 30,5 mln zł netto.

MONNARI TRADE SA - nabycie pakietu wierzytelności

20 lutego 2025 r. MONNARI TRADE SA poinformował, że w dniu 19 lutego 2025 roku spółki MS FROCKS Sp. z o.o., MISS CLASS Sp. z o.o., MADAM SPRING Sp. z o.o. oraz MS WEAR Sp. z o.o. (wszystkie spółki w 100% zależne od emitenta) nabyły od podmiotu niepowiązanego pakiety wierzytelności spółki PBH SA oraz spółki AKARDO SA o łącznej wartości nominalnej około 41.786 tys. zł za kwotę 8.100 tys zł. Część wierzytelności jest zabezpieczona zastawem rejestrowym na znakach towarowych oraz zapasach towarów handlowych.

PASSUS SA - zawarcie umowy znaczącej

20 lutego 2025 r. emitent poinformował, że otrzymał obustronnie podpisaną umowę podwykonawczą z Integratorem IT (zamawiający). Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie oprogramowania Riverbed do optymalizacji ruchu w sieci WAN z 60 miesięcznym wsparciem producenta na rzecz klienta końcowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej, planistycznej i powykonawczej. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi 493.720,00 USD netto.

ATREM SA - zawarcie umowy z ORLEN Technologie SA na wykonanie robót przy rozbudowie PMG Wierzchowice

21 lutego 2025 r. emitent zawarł z ORLEN Technologie SA (zamawiający) umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych branży elektrycznej w ramach zadania pn.: Rozbudowa PMG Wierzchowice do pojemności czynnej 2,1 mld Nm3. Wynagrodzenie emitenta ujęte w Umowie wynosi 23.971.470 zł brutto.

ZAMET SA - informacja o zawarciu umowy pożyczki z podmiotem powiązanym

21 lutego 2025 r. emitent poinformował o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy Zamet SA (pożyczkodawca) a TDJ SA (pożyczkobiorca), przedmiotem której jest udzielenie przez emitenta na rzecz TDJ SA pożyczki w wysokości 14,2 mln zł.

MOSTOSTAL PŁOCK SA - podpisanie umowy z Orlen SA

21 lutego 2025 r. Konsorcjum Spec-Rem SA (Lider Konsorcjum - udział w konsorcjum 40,00%) Mostostal Płock SA (Partner Konsorcjum - udział w konsorcjum 40,00%) oraz BIPRORAF Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum- udział w konsorcjum 20,00%) zawarło z ORLEN SA umowę na wykonanie w formule EPC zadania pn.: "Ograniczenie "niskiej" emisji oraz zapewnienie serwisowania pieców na poziomie zapewniającym ciągłość procesową na Wydziale Asfaltów zlokalizowanym za terenie Zakładu Produkcyjnego Orlen SA w Płocku.".

Wartość umowy wynosi 246.800.000,00 zł netto, przy czym udział przypadający na Spółkę został określony na 40% całości zakresu prac, tj. stanowi równowartość kwoty 98.720.000,00 zł netto.

mra/ abs/ amp/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4202 -0,08%
1 EUR 4,1618 -0,11%
1 GBP 5,0248 -0,12%
100 JPY 2,6506 -0,43%
1 USD 3,9708 -0,43%